专用发票跨月冲红重开如何做账

LR阅读:2025-06-13 14:58:00


专用发票跨月冲红,开具的红字发票的账务处理跟蓝字发票类似,只是借贷方相反,而且进项税额需要做转出。

一般的处理方式如下:比如收到对方开具的材料红字发票的时候,

借:应付账款,

贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)。

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标签:理财
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